This article is not available in Norwegian, view it in English
1. Klikk på de tre horisontale linjene øverst til venstre.
2. Under Regnskap i venstremenyen, klikk på Innkommende faktura.
3. Klikk på Ny leverandørfaktura.
4. Velg ett eller flere vedlegg i listen ved å sette hake. Klikk på Bruk valgte.
5. Fyll inn minimum fakturanummer og leverandør, og avslutt ved å klikke Lagre.
Neste steg i prosessen blir å tildele, kontere, bokføre og betale.
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article