Godkjenne leverandørfaktura

Modified on Thu, 24 Sep at 8:26 AM

Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har.

Merk: Brukere som har Forenklet fakturagodkjenning må gå Via Annet, mens brukere med en av rollene Full tilgang regnskap eller Fakturagodkjenning kan gå via både Annet og Leverandørfaktura.


Godkjenn leverandørfaktura via Annet

1. Gå til Annet i venstremenyen og velg Godkjenninger.

2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn.

Hvilke valg som er tilgjengelig i denne nedtrekkslisten, avhenger av hvilke tilganger din bruker har. Hvis du har full tilgang til regnskap, kan du for eksempel velge å åpne fakturaen i funksjonen Leverandørfaktura og behandle den videre der.

Godkjenne leverandørfaktura 1_1.png


Godkjenn leverandørfaktura via Regnskap

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Gå til fanen Tildelt og sett hake ved faktura(er) som du ønsker å godkjenne (eller behandle videre på andre måter).

Du kan også gå inn på en aktuell faktura som skal godkjennes, eller opprette arbeidsliste.

3. Klikk på Godkjenn.

Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenn, Avvis, Godkjenn og bokfør og Godkjenn, bokfør og send til betaling.

Godkjenne leverandørfaktura 2.png

Tips: Administrer varsler på fakturagodkjenning.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article