Innbetalt ingen match

Endret Thu, 24 Sep ved 12:31 PM

Innbetalinger som ikke kan matches av systemet blir ført automatisk mot mellomkonto, og må håndteres manuelt. Som standard er mellomkonto for innbetalinger satt til 2996, men du kan endre konto under Bankinnstillinger. 


1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Innbetalinger. Klikk på fanen Innbetalt ingen match.


Her finner du en liste over innbetalinger som systemet ikke har klart å matche mot faktura/kunde, leverandør eller eventuelt en annen hovedbrukskonto.  


Tips: Det kan være lurt å hente frem kolonnene Debitor og Beskrivelse for å gjøre det lettere å tyde betalingene. Dette gjør du ved å redigere kolonneoppsettet (tannhjulet). 


2. For å håndtere innbetalingene manuelt, velger du de tre kulepunktene på linjen tilhørende en innbetaling.

Du kan føre innbetalingen direkte mot en faktura, kunde, leverandør eller hovedbokskonto. Følgende valg vil endre statusen til Innbetalt og bokført:


  • Velg faktura manuelt: velges hvis du vet hvilken faktura betalingen tilhører. Systemet vil matche innbetalingen mot fakturaen og automatisk lukke postene i åpne poster.
  • Velg kunde manuelt: velges hvis du vet hvilken kunde, men ikke faktura, betalingen tilhører. Systemet fører betalingen mot kunden, og betalingen legger seg som en åpen post på reskontro.
  • Velg leverandør manuelt: velges hvis betalingen kommer fra en bestemt leverandør. Systemet fører betalingen mot leverandøren, og betalingen legger seg som en åpen post på reskontro.
  • Velg hovedbokskonto manuelt: velges når innbetalingen skal føres direkte mot en hovedbokskonto.
  • Endre status til bokført og betalt: velges når innbetalingen allerede er behandlet eller korrigert direkte i regnskapet. Dette endrer kun betalingsstatus på betalingen.


Dersom innbetalingen ikke skal føres i regnskapet, og du vil fjerne den fra bankmodulen, kan du også kreditere hele betalingen. Da velger du Krediter bilag på betaling. Merk at dette også vil kreditere andre betalinger som eventuelt er ført på det samme bilaget. Det kan derfor være lurt å sjekke om bilaget inneholder betalinger som ikke skal krediteres, og eventuelt korrigere innbetalingen direkte på bilaget dersom dette er tilfellet.


Det er også mulig å lage en regel for innbetalingen, og lignende fremtidige betalinger, via de tre kulepunktene. Da vil systemet bruke informasjon fra betalingen i forslag til ny regel. Du kan lese mer om bokføringsregler her. 

 

Merk: Vi anbefaler å håndtere innbetalinger uten match fra listen i bankmodulen, og ikke korrigere direkte på bilaget, da korrigeringer direkte på bilaget ikke gjør at betalingen flyttes til Betalt og fullført. Hvis betalingen likevel er korrigert i regnskapet, kan du velge Endre status til bokført.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen