Periodisering av leverandørfaktura

Modified on Mon, 3 Mar at 8:27 AM

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg faktura som skal periodiseres.

3. Klikk på de tre kulepunktene på konteringslinjen og velg Periodisering

cs. Periodisering av leverandørfaktura 1 um.png

4. Du registrerer periode og hovedbokskonto. Du kan periodisere både frem og tilbake i tid.

5. Klikk på Lagre periodisering.

cs. Periodisering av leverandørfaktura 2 um.png

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article