Periodisering av leverandørfaktura

Endret Mon, 3 Mar ved 8:27 AM

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg faktura som skal periodiseres.

3. Klikk på de tre kulepunktene på konteringslinjen og velg Periodisering

cs. Periodisering av leverandørfaktura 1 um.png

4. Du registrerer periode og hovedbokskonto. Du kan periodisere både frem og tilbake i tid.

5. Klikk på Lagre periodisering.

cs. Periodisering av leverandørfaktura 2 um.png

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen