Godkjenne leverandørfaktura

Modified on Thu, 20 Mar at 8:30 AM

Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har.

Via Nøkkeltall

Denne metoden passer for brukere med rollen Fakturagodkjenning eller Forenklet fakturagodkjenning

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.

2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn eller Avvis

ca.godkjenne inngående leverandørfaktura.UM.1.png

Via Regnskap

Denne metoden passer for brukere med rollen Full tilgang regnskap

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura

3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nyttGodkjennAvvisGodkjenn og bokførGodkjenn, bokfør og send til betaling.

ca.godkjenne inngående leverandørfaktura.UM.2.png

Tips! Administrer varsler på fakturagodkjenning

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article