Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har.
Via Nøkkeltall
Denne metoden passer for brukere med rollen Fakturagodkjenning eller Forenklet fakturagodkjenning
1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.
2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn eller Avvis.
Via Regnskap
Denne metoden passer for brukere med rollen Full tilgang regnskap
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura
2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura
3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenn, Avvis, Godkjenn og bokfør, Godkjenn, bokfør og send til betaling.
Tips! Administrer varsler på fakturagodkjenning
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen