Godkjenne leverandørfaktura

Endret Thu, 20 Mar ved 8:30 AM

Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har.

Via Nøkkeltall

Denne metoden passer for brukere med rollen Fakturagodkjenning eller Forenklet fakturagodkjenning

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.

2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn eller Avvis

ca.godkjenne inngående leverandørfaktura.UM.1.png

Via Regnskap

Denne metoden passer for brukere med rollen Full tilgang regnskap

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura

3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nyttGodkjennAvvisGodkjenn og bokførGodkjenn, bokfør og send til betaling.

ca.godkjenne inngående leverandørfaktura.UM.2.png

Tips! Administrer varsler på fakturagodkjenning

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen