Kreditnota i bank

Modified on Mon, 24 Nov at 7:04 AM

For å motregne en faktura mot en kreditnota, må du legge begge til betaling. De kan ikke motregnes  i leverandørfakturaens flyt. Du kan derimot motregne en kreditnota mot en leverandørfaktura i bankmodulen dersom fakturasummen er større enn kreditnotaen og fakturaen og kreditnotaen har samme betalingsdato.

Vi anbefaler å kun inkludere kun aktuelle fakturaen og kreditnotaen til samme leverandør i en utbetalingsbunt, da det kan oppstå problemer med kryssingen dersom bunten inneholder flere fakturaer fra samme leverandør.

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger

2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuelle betalingen

3. Velg Endre betaling

cs. Kreditnota i bank 1 um.png

4. Foreta endringer og klikk på Oppdater betaling

cs. Kreditnota i bank 2 um.png

Vær oppmerksom på følgende:
- For å kunne krysse fakturaene mot hverandre, må betalingsdato, ikke forfallsdato, være den samme.
- Fakturaen og kreditnotaen må begge sendes enten  strukturert (med KID) eller ustrukturert (med kun fakturanummer/melding).

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article