Manuell tildeling av leverandørfaktura

Endret Thu, 20 Mar ved 7:22 AM

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til faktura som skal tildeles. Fakturaen må være opprettet

3. Klikk på pil ned og velg Tildel

cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 1 um.png

4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

5. Klikk på Tildel

cs. Manuell tildeling av leverandørfaktura 2 um.png


Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen