Opprette og bokføre leverandørfaktura

Endret Thu, 20 Mar ved 7:26 AM

Opprette leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF.

2. Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura. 

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 1 UM.png

3. Fyll ut ønskede felt. Dersom fakturatolk er aktivert, vil feltene fylles ut automatisk. Disse kan overskrives. 

4. Klikk på Lagre endringer.

Under Leverandørhistorikk finner du bilagsnummer, hvem som har bokført og utført handlingen.

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 2 UM.png 


Bokføre leverandørfaktura

1. Fyll ut følgende felt dersom dette ikke allerede er gjort: Leverandør, Fakturadato og Konto under kontering. 

2. Klikk på Bokfør.

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 3 UM.png

Du kan skrive spesielle merknader eller kommentarer om en leverandørfaktura under fanen Fritekst. Feltet er kun synlig inne i systemet, og kan endres når som helst i fakturaflyten.

cs. opprette og bokføre leverandørfaktura 4 UM.png

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen